Dette er noe annet enn spilleavgiften vi modellerer på driftssiden — dette er selskapsskatt på inntekt: avsetning, land-for-land-rapportering og internprising for et konsern som opererer i mange markeder. For internasjonale iGaming-konsern er det mange jurisdiksjoner, og å gjøre det fra regneark er tregt og risikabelt. NetSuite Tax Reporting henter fra hovedboken og konsolideringslaget, slik at tallene er riktige og sporbare til kilden.
Skatterapportering som bygger på din NetSuite-hovedbok og konsolidering, slik at hvert tall kan spores tilbake til de økonomiske dataene bak det.
Avsetningsberegninger og skatteposteringer genereres automatisk — fra enkeltstående juridiske enheter opp til konsolidert opplysning, under GAAP og IFRS.
En ferdigbygd CbCR-mal tilpasset OECD-rammeverket, fylt ut direkte fra hovedboken — en standardisert måte å rapportere på tvers av jurisdiksjoner.
Hele skattekalenderen — avsetninger, oppgaver, planlegging — som sekvensielle oppgaver med ansvarlige, kontrollører og fremdrift sporet sentralt.
Ferdigbygde KPI-er som synliggjør mulige revisjonsbekymringer og analyserer skattedata, i stedet for å oppdage problemer etter innlevering.
Data og metadata hentes automatisk fra ERP, konsolidering og andre systemer — sterk kontroll over innsamlingen, mindre manuell avstemming.
Full innsyn fra konsolidert skatteopplysning ned til de underliggende transaksjonene — den sporbarheten investorer og revisorer forventer.
It's worth being precise, because they're often conflated. Gaming duty is an operating tax on betting activity, calculated per jurisdiction off gross or net gaming revenue — we handle that inside the revenue engine, date-effective and auditable (see gaming tax). Selskapsskatterapportering is the group's income-tax obligation: provision, CbCR and transfer pricing across the legal entities. An international gaming group has both, and both are multi-jurisdiction — which is exactly why a single system that calculates them from the same source data is so valuable.
Hvis du opererer på tvers av flere regulerte markeder, er ditt selskapsskatteomfang reelt komplekst: mange enheter og jurisdiksjoner i et NetSuite OneWorld-konsern, OECDs land-for-land-forpliktelser, og revisorer som vil spore ethvert tall tilbake til transaksjonen. Å gjøre dette i regneark er der feil og forsinkede innleveringer oppstår. Vi konfigurerer NetSuite Tax Reporting mot ditt konsern slik at avsetning og CbCR kjører fra den konsoliderte hovedboken — nøyaktig, kontrollert og sporbart fra ende til annen.
OECDs Pilar to-regler legger en global minimumsskatt på 15 % på store multinasjonale konsern, og et spillkonsern spredt over lav- og høyskattejurisdiksjoner er helt klart omfattet. Pilar to kjører på nøyaktig de dataene dette laget allerede produserer: resultater på enhetsnivå, effektive skattesatser og land-for-land-tall. Når avsetning og CbCR er automatisert fra den konsoliderte hovedboken i stedet for bygget opp på nytt for hånd, finnes de jurisdiksjon-for-jurisdiksjon-tallene en beregning av global minimumsskatt trenger, og de er sporbare — i stedet for nok en regnearkøvelse mot en hard frist. Vi sørger for at grunnlaget er på plass før forpliktelsen slår inn.
En kort samtale om dine jurisdiksjoner og konsernstruktur, og hvor skatterapportering spiser tid i dag. Vi viser hvordan automatisert, revisjonssporbar skatt ser ut på NetSuite.
Uavhengig, objektiv rådgivning. Vi svarer innen én virkedag.