Dette er adskilt fra den spilleafgift, vi modellerer på driftssiden — dette er selskabsskat: skatteafsætning, land-for-land-rapportering og transfer pricing for en koncern, der opererer på mange markeder. For internationale iGaming-koncerner er det mange jurisdiktioner, og at gøre det fra regneark er langsomt og risikabelt. NetSuite Tax Reporting henter fra hovedbogen og konsolideringslaget, så tallene er korrekte og kan spores tilbage til kilden.
Skatterapportering, der trækker på din NetSuite-hovedbog og -konsolidering, så hvert tal kan spores tilbage til de finansielle data bag det.
Afsætningsberegninger og skatteposteringer genereres automatisk — fra de enkelte juridiske enheder op til konsolideret oplysning, under GAAP og IFRS.
En færdigbygget CbCR-skabelon, der er tilpasset OECD-rammeværket og udfyldes direkte fra hovedbogen — en standardiseret måde at rapportere på tværs af jurisdiktioner.
Hele skattekalenderen — afsætninger, angivelser, planlægning — som sekventielle opgaver med ejere, godkendere og fremdrift, der spores centralt.
Færdigbyggede KPI'er, der afdækker potentielle revisionsproblemer og analyserer skattedata, frem for at opdage problemer efter indberetning.
Data og metadata hentes automatisk fra ERP, konsolidering og andre systemer — stærk kontrol over indsamlingen, mindre manuel afstemning.
Fuld gennemsigtighed fra konsolideret skatteoplysning ned til de underliggende transaktioner — den sporbarhed, som investorer og revisorer forventer.
It's worth being precise, because they're often conflated. Gaming duty is an operating tax on betting activity, calculated per jurisdiction off gross or net gaming revenue — we handle that inside the revenue engine, date-effective and auditable (see gaming tax). Selskabsskatterapportering is the group's income-tax obligation: provision, CbCR and transfer pricing across the legal entities. An international gaming group has both, and both are multi-jurisdiction — which is exactly why a single system that calculates them from the same source data is so valuable.
Hvis du opererer på tværs af flere regulerede markeder, er dit selskabsskattemæssige fodaftryk reelt komplekst: mange enheder og jurisdiktioner på tværs af en NetSuite OneWorld-koncern, OECD's land-for-land-forpligtelser og revisorer, der vil kunne spore ethvert tal tilbage til transaktionen. At gøre det i regneark er der, hvor fejl og forsinkede indberetninger opstår. Vi konfigurerer NetSuite Tax Reporting til din koncern, så skatteafsætning og CbCR kører fra den konsoliderede hovedbog — nøjagtigt, kontrolleret og sporbart fra ende til anden.
OECD's Pillar Two-regler lægger en global minimumsskat på 15 % oven på store multinationale koncerner, og en gaming-koncern spredt over lav- og højbeskatningsjurisdiktioner er klart omfattet. Pillar Two bygger på præcis de data, dette lag allerede producerer: resultater på enhedsniveau, effektive skattesatser og land-for-land-tal. Når skatteafsætning og CbCR er automatiseret fra den konsoliderede hovedbog frem for genopbygget i hånden, er de jurisdiktion-for-jurisdiktion-tal, en global-minimumsskatteberegning kræver, til stede og sporbare — i stedet for endnu en regnearksøvelse op mod en hård deadline. Vi sørger for, at fundamentet er på plads, før forpligtelsen rammer.
Et kort møde om dine jurisdiktioner og din koncernstruktur, og hvor skatterapporteringen æder tid i dag. Vi viser, hvordan automatiseret, revisionssporbar skat ser ud på NetSuite.
Uafhængig, objektiv rådgivning. Vi svarer inden for én arbejdsdag.