Questo è distinto dall'imposta sul gioco che modelliamo sul lato operativo — qui si parla di imposta sul reddito societario: provision, reporting Paese per Paese e transfer pricing per un gruppo che opera in molti mercati. Per i gruppi iGaming internazionali significa moltissime giurisdizioni, e farlo con i fogli di calcolo è lento e rischioso. NetSuite Tax Reporting attinge dal libro mastro e dal livello di consolidamento, così i numeri sono corretti e tracciabili fino alla fonte.
Un reporting fiscale che attinge dal libro mastro e dal consolidamento NetSuite, così ogni cifra risale ai dati finanziari che la sostengono.
Calcoli di provision e scritture contabili fiscali generati automaticamente — dalle singole entità giuridiche fino alla disclosure consolidata, secondo GAAP e IFRS.
Un template CbCR predefinito allineato al framework OCSE, popolato direttamente dal libro mastro — un modo standardizzato per il reporting tra le giurisdizioni.
L'intero calendario fiscale — provision, dichiarazioni, pianificazione — come task sequenziali con responsabili, revisori e avanzamento tracciati in modo centralizzato.
KPI predefiniti per far emergere potenziali criticità di audit e analizzare i dati fiscali, invece di scoprire i problemi dopo l'invio.
Dati e metadati estratti automaticamente da ERP, consolidamento e altri sistemi — forte controllo sulla raccolta, meno riconciliazioni manuali.
Piena trasparenza dalla disclosure fiscale consolidata fino alle transazioni sottostanti — l'auditabilità che investitori e revisori si aspettano.
It's worth being precise, because they're often conflated. Gaming duty is an operating tax on betting activity, calculated per jurisdiction off gross or net gaming revenue — we handle that inside the revenue engine, date-effective and auditable (see gaming tax). Reporting fiscale societario is the group's income-tax obligation: provision, CbCR and transfer pricing across the legal entities. An international gaming group has both, and both are multi-jurisdiction — which is exactly why a single system that calculates them from the same source data is so valuable.
Se operi in più mercati regolamentati, la tua impronta fiscale societaria è davvero complessa: molte entità e giurisdizioni in un gruppo NetSuite OneWorld, obblighi di reporting Paese per Paese OCSE e revisori che vogliono risalire da qualsiasi cifra alla transazione. Farlo con i fogli di calcolo è proprio l'origine di errori e dichiarazioni in ritardo. Configuriamo NetSuite Tax Reporting per il tuo gruppo, così provision e CbCR partono dal libro mastro consolidato — accurati, controllati e tracciabili da un capo all'altro.
Le regole Pillar Two dell'OCSE introducono un'imposta minima globale del 15% sui grandi gruppi multinazionali, e un gruppo iGaming distribuito tra giurisdizioni a bassa e alta tassazione rientra pienamente nel perimetro. Pillar Two si basa esattamente sui dati che questo livello già produce: risultati a livello di entità, aliquote fiscali effettive e cifre Paese per Paese. Quando provision e CbCR sono automatizzati a partire dal libro mastro consolidato anziché ricostruiti a mano, i numeri giurisdizione per giurisdizione necessari al calcolo dell'imposta minima globale sono già lì e tracciabili — invece di un altro esercizio su foglio di calcolo contro una scadenza rigida. Ci assicuriamo che le fondamenta siano pronte prima che l'obbligo entri in vigore.
Una breve call sulle tue giurisdizioni e sulla struttura del gruppo, e su dove oggi il reporting fiscale consuma tempo. Ti mostreremo come si presenta una fiscalità automatizzata e tracciabile in audit su NetSuite.
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